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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 876 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E CAIXA DE E-MAIL DE DOMÍNIO DA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO JACUÍ.CONFORME CONTRATO nº058/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº002/2023............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2023............... 550,00 6.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E CAIXA DE E-MAIL DE DOMÍNIO DA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO JACUÍ.CONFORME CONTRATO nº058/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº002/2023............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2023............... 6.600,00
14/02/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 550,00
16/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. JANEIRO, NFS-e Nº 202300000000847 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 550,00
28/02/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 550,00
07/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 876/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 550,00
03/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 550,00
06/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. MARÇO/2023, NFS-e nº202300000000876 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 550,00
05/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 550,00
09/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. ABRIL/2023, NFS-e nº202300000000899. CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 550,00
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 550,00
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. MAIO/2023,NFS-e 202300000000915 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 550,00
10/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 550,00
13/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. JUNHO/2023, NFS-e nº202300000000935,RELATÓRIO ANEXO. CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 550,00
07/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 550,00
08/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. JULHO/2023, NFS-e nº202300000000951. CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 550,00
25/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 550,00
06/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 550,00
10/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFS-e nº202300000000987 RELATÓRIO ANEXO. CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 550,00
13/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 550,00
21/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFS-e nº202300000000997,RELATÓRIO ANEXO. CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 550,00
21/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFS-e nº202300000000977. CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 550,00
09/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 550,00
21/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 550,00
22/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº202300000001018, RELATÓRIO ANEXO. CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 550,00
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº202300000001041,RELATÓRIO ANEXO. CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 550,00
TOTAL 6.600,00 6.600,00 6.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.