Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2023 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E CAIXA DE E-MAIL DE DOMÍNIO DA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO JACUÍ.CONFORME CONTRATO nº058/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº002/2023.............
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=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2023............... |
6.600,00 |
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14/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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550,00 |
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16/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. JANEIRO, NFS-e Nº 202300000000847
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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550,00 |
28/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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550,00 |
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07/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 876/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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550,00 |
03/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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550,00 |
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06/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. MARÇO/2023, NFS-e nº202300000000876
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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550,00 |
05/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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550,00 |
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09/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. ABRIL/2023, NFS-e nº202300000000899.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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550,00 |
12/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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550,00 |
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15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. MAIO/2023,NFS-e 202300000000915
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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550,00 |
10/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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550,00 |
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13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. JUNHO/2023, NFS-e nº202300000000935,RELATÓRIO ANEXO.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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550,00 |
07/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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550,00 |
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08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. JULHO/2023, NFS-e nº202300000000951.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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550,00 |
25/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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550,00 |
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06/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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550,00 |
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10/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFS-e nº202300000000987 RELATÓRIO ANEXO.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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550,00 |
13/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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550,00 |
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21/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFS-e nº202300000000997,RELATÓRIO ANEXO.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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550,00 |
21/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFS-e nº202300000000977.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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550,00 |
09/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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550,00 |
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21/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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550,00 |
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22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº202300000001018, RELATÓRIO ANEXO.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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550,00 |
28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 876/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº202300000001041,RELATÓRIO ANEXO.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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550,00 |
TOTAL |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.