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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8790 Data de lançamento: 30/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA IZL 1E07 SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE ESTAR SEMPRE EM PERFEITA CONDIÇÃO EM SE TRATANDO DE VEICULO PARA TRASNPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES. 80,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2023 AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA IZL 1E07 SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE ESTAR SEMPRE EM PERFEITA CONDIÇÃO EM SE TRATANDO DE VEICULO PARA TRASNPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES. 480,00
20/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 480,00
21/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8790/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.