Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8852 |
Data de lançamento: |
31/10/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educ Especial - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
36 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023,
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023.
---------------------------------
PAGTO.DA TAXA ADM.REF.FOLHA DE EFETIVIDADES nº27463550,
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023....... |
720,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2023 |
CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023,
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023.
---------------------------------
PAGTO.DA TAXA ADM.REF.FOLHA DE EFETIVIDADES nº27463550,
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023....... |
720,00 |
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31/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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720,00 |
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08/11/2023 |
Pagamento de Empenho 8852/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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720,00 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.