Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8869 |
Data de lançamento: |
31/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. OUTUBRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 2164458-6 |
0,00 |
460,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2023 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. OUTUBRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 2164458-6 |
460,23 |
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| 31/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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460,23 |
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| 31/10/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8869/2023, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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23,20 |
| 08/11/2023 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 8869/2023 |
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-23,20 |
| 08/11/2023 |
VALOR EMPENHADO IRRONEAMENTE |
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-437,03 |
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| 08/11/2023 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 8869/2023 NESTA DATA. |
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-23,20 |
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| 08/11/2023 |
LANÇAMENTO INDEVIDO |
-460,23 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
31/10/2023 |
23,20 |
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| TOTAL |
|
23,20 |
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