Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8891 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
HOSPITAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. OUTUBRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL:15186741..... |
0,00 |
1.790,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2023 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. OUTUBRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL:15186741..... |
1.790,91 |
|
|
06/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.790,91 |
|
08/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8891/2023
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
|
|
1.790,91 |
TOTAL |
1.790,91 |
1.790,91 |
1.790,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.