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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NERCI ANDRADINA FREDI ANDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 890 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA O VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT HB, VEÍCULO NOVO, ADQUIRIDO POR EMENDA PARLAMENTAR DO DEP. GIOVANI FELTES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.... -PLACA VEÍCULAR................. 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA O VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT HB, VEÍCULO NOVO, ADQUIRIDO POR EMENDA PARLAMENTAR DO DEP. GIOVANI FELTES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.... -PLACA VEÍCULAR................. 280,00
15/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 280,00
16/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 890/2023 NERCI ANDRADINA FREDI ANDRES - 13627 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.