Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8909 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO COM DEFEITO NO BANHEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
PIA COM COLUNA |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO COM DEFEITO NO BANHEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
PIA COM COLUNA |
190,00 |
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07/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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190,00 |
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07/12/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8909/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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2,28 |
12/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8909/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
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187,72 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
07/12/2023 |
2,28 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,28 |
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