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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8936 Data de lançamento: 06/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO JAZC18 LOTADO NA SEC DA SAUDE NECESSIDADE SE DA POR QUESTÃO DE TOTAL SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO JAZC18 LOTADO NA SEC DA SAUDE NECESSIDADE SE DA POR QUESTÃO DE TOTAL SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE 250,00
16/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 250,00
16/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8936/2023 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.