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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU

Dados do Empenho
Número do empenho: 896 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA SEREM UTILIZADOS NO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER........................ -FILME PARA RAIOS-X 13X18 CX C/ 100 FUJI......................... 84,00 168,00
4.00 -FILME PARA RAIOS-X 18X24 CX C/ 100 FUJI......................... 155,00 620,00
3.00 -FILME PARA RAIOS-X 24X30 CX C/ 100 FUJI......................... 258,00 774,00
3.00 -FILME PARA RAIOS-X 30X40 CX C/ 100 FUJI......................... 429,00 1.287,00
2.00 -FILME PARA RAIOS-X 35X35 CX C/ 100 FUJI......................... 448,00 896,00
3.00 -FILME PARA RAIOS-X 35X43 CX C/ 100 FUJI......................... 550,00 1.650,00
2.00 -FILME PARA RAIOS-X 15X40 CX C/ 100 FUJI......................... 161,00 322,00
5.00 -REVELADOR 40L.................. 450,00 2.250,00
4.00 -FIXADOR 40L.................... 325,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA SEREM UTILIZADOS NO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER........................ -FILME PARA RAIOS-X 13X18 CX C/ 100 FUJI......................... -FILME PARA RAIOS-X 18X24 CX C/ 100 FUJI......................... -FILME PARA RAIOS-X 24X30 CX C/ 100 FUJI......................... -FILME PARA RAIOS-X 30X40 CX C/ 100 FUJI......................... -FILME PARA RAIOS-X 35X35 CX C/ 100 FUJI......................... -FILME PARA RAIOS-X 35X43 CX C/ 100 FUJI......................... -FILME PARA RAIOS-X 15X40 CX C/ 100 FUJI......................... -REVELADOR 40L.................. -FIXADOR 40L.................... 9.267,00
09/02/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 9.267,00
10/02/2023 Pagamento de Empenho 896/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.267,00
TOTAL 9.267,00 9.267,00 9.267,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.