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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BUSCAR ASSESSORIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8968 Data de lançamento: 07/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ICMS, GUIAS MODELO A E B, INCRA, E PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PIT), PELO PRAZO DE 3 MESES (01/10/23 A 31/12/23),CONFORME CONTRATO nº335/2023,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº016/2023............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023..................... --------------------------------- 940,00 940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2023 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ICMS, GUIAS MODELO A E B, INCRA, E PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PIT), PELO PRAZO DE 3 MESES (01/10/23 A 31/12/23),CONFORME CONTRATO nº335/2023,INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº016/2023............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023..................... --------------------------------- 940,00
30/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 940,00
07/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8968/2023 BUSCAR ASSESSORIA LTDA - 13501 940,00
TOTAL 940,00 940,00 940,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.