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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9019 Data de lançamento: 08/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFENCIA NA REGIÃO PARA CONSULTAS E EXAMES ********************************* SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO - GOL IYO 9648 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE CHICOTE E CONSERTO - GOL IRX 6044 250,00 250,00
1.00 SERVIÇO DE CONSERTO DE MODULO - IRX 6044 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO - IYO 9648 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO MO 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE REFENCIA NA REGIÃO PARA CONSULTAS E EXAMES ********************************* SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO - GOL IYO 9648 SERVIÇO DE CHICOTE E CONSERTO - GOL IRX 6044 SERVIÇO DE CONSERTO DE MODULO - IRX 6044 SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO - IYO 9648 SERVIÇO MO 700,00
23/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 700,00
28/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9019/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.