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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9025 Data de lançamento: 08/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ARGO JAZ 1C32 SERVIÇOS NECESSARIOS PRA MANTER EM CONDIÇOES PERFEITAS PARA TRANSFERENCIAS DE PACIENTES. SERVIÇO DE GEOMETRIA 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ARGO JAZ 1C32 SERVIÇOS NECESSARIOS PRA MANTER EM CONDIÇOES PERFEITAS PARA TRANSFERENCIAS DE PACIENTES. SERVIÇO DE GEOMETRIA SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS 440,00
30/12/2024 SERVIÇO NÃO REALIZADO -440,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.