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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 903 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA A INSTALAÇÃO DE ANTENA DIGITAL DA RBS TV................ -CABO MULTIPLEX 25MM............ 6,48 648,00
8.00 -ISOLADOR OLHAL................. 8,50 68,00
16.00 -ALÇA 16MM...................... 3,90 62,40
10.00 -BUCHA 8MM...................... 0,50 5,00
13.00 -CABO 16MM PRETO................ 16,50 214,50
13.00 -CABO 16MM AZUL................. 16,50 214,50
6.00 -CDP............................ 7,90 47,40
1.00 -ELETRODUTO 1 1/4............... 19,95 19,95
2.00 -LUVA PVC 1 1/4................. 2,00 4,00
2.00 -BUCHA 1 1/4.................... 2,00 4,00
1.00 -CURVA 180° 1 1/4............... 6,90 6,90
1.00 -URVA 90° 1 1/4................. 4,30 4,30
3.00 -ABRAÇADEIRA 1 1/4.............. 3,50 10,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA A INSTALAÇÃO DE ANTENA DIGITAL DA RBS TV................ -CABO MULTIPLEX 25MM............ -ISOLADOR OLHAL................. -ALÇA 16MM...................... -BUCHA 8MM...................... -CABO 16MM PRETO................ -CABO 16MM AZUL................. -CDP............................ -ELETRODUTO 1 1/4............... -LUVA PVC 1 1/4................. -BUCHA 1 1/4.................... -CURVA 180° 1 1/4............... -URVA 90° 1 1/4................. -ABRAÇADEIRA 1 1/4.............. 1.309,45
23/02/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 1.309,45
23/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 1.309,45
TOTAL 1.309,45 1.309,45 1.309,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.