Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9031 |
Data de lançamento: |
08/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA O VEICULO VW GOL IZR 0C51 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADITIVO WURTH ROSA |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2023 |
AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA O VEICULO VW GOL IZR 0C51 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADITIVO WURTH ROSA |
40,00 |
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27/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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40,00 |
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27/11/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9031/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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0,10 |
28/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9031/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
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39,90 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
27/11/2023 |
0,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,10 |
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