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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9050 Data de lançamento: 08/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZL 1E07 SE FAZ NECESSARIO PARA MANTER AS BOAS CONDIÇÕES DO VEICULO QUE TRANSPORTAM PACIENTES EM EMERGENCIA. 460,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZL 1E07 SE FAZ NECESSARIO PARA MANTER AS BOAS CONDIÇÕES DO VEICULO QUE TRANSPORTAM PACIENTES EM EMERGENCIA. 460,00
23/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 460,00
28/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9050/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.