Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9113 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 NO PERÍODO DE 01 A 10/11/2023.
-TARIFA DE CARTÃO DOCUMENTO nº119.314 |
16,48 |
16,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2023 |
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 NO PERÍODO DE 01 A 10/11/2023.
-TARIFA DE CARTÃO DOCUMENTO nº119.314 |
16,48 |
|
|
13/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
16,48 |
|
16/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9113/2023
BANCO DO BRASIL SA - 6946 |
|
|
16,48 |
TOTAL |
16,48 |
16,48 |
16,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.