Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2023 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº020/2023(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023)............ |
378.784,15 |
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09/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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60.066,80 |
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14/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 915/2023 - REF. EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 20/01/2023 CONFORME RECIBO Nº03188 EMITIDO PELO COMAJA EM 23/01/2023 RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS POR ENTIDADES ANEXO.
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 |
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60.066,80 |
08/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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39.498,74 |
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14/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 915/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2023,CONFORME RECIBO Nº03217,RELATÓRIO ANEXO.
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 |
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39.498,74 |
23/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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56.169,63 |
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28/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 915/2023 - REF.SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS DIVERSOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/02 a 20/03/2023,CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS POR ENTIDADES E RECIBO nº03246 EMITIDO PELO COMAJA EM 22/03/2023.
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 |
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56.169,63 |
02/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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59.464,82 |
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09/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 915/2023 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/03 a 20/04/2023,CONFORME RECIBO nº03275 EMITIDO PELO COMAJA EM 25/04/2023,RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS ANEXO.
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 |
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59.464,82 |
30/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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56.519,63 |
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11/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 915/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/05 a 20/06/2023,CONFORME RECIBO nº03333.
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 |
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56.519,63 |
27/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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45.553,07 |
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27/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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46.009,13 |
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02/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 915/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/04 a 20/05/2023,CONFORME RECIBO nº03304,RELATÓRIO ANEXO.
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 |
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45.553,07 |
13/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 915/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/06 a 20/07/2023,CONFORME RECIBO nº03362,RELATÓRIO ANEXO.
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 |
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46.009,13 |
29/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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15.502,33 |
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16/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 915/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.502,33 |
TOTAL |
378.784,15 |
378.784,15 |
378.784,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.