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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9175 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL,CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... JUSTIFICATIVA:ESTA DISPENSA DE LICITAÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO PRODUTO JÁ CONSUMIDO, POIS SUAS ESPECIFICAÇÕES DE TAMANHO NÃO ESTÃO DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 E CONTRATO nº102/2022....................... --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINA DE 279,55 838,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL,CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... JUSTIFICATIVA:ESTA DISPENSA DE LICITAÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO PRODUTO JÁ CONSUMIDO, POIS SUAS ESPECIFICAÇÕES DE TAMANHO NÃO ESTÃO DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 E CONTRATO nº102/2022....................... --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINA DE 10m³, NO DIA 09/11/2023,DANFE nº72414 SÉRIE 293................ 838,65
21/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 838,65
TOTAL 838,65 838,65 0,00
SALDO A PAGAR 838,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.