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Última atualização realizada em 12/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9190 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO PROFISSIONAL AUTÔNOMO,SENHOR ROBERTO CERA PILECO CPF nº562.552.920-53, PIS nº123.82424.45-3............ REF.EMPENHO Nº8516/2023.......... (BASE DE CÁLCULO R$5.100,00)..... 1.020,00 1.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO PROFISSIONAL AUTÔNOMO,SENHOR ROBERTO CERA PILECO CPF nº562.552.920-53, PIS nº123.82424.45-3............ REF.EMPENHO Nº8516/2023.......... (BASE DE CÁLCULO R$5.100,00)..... 1.020,00
21/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.020,00
20/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9190/2023 INSS - 9672 1.020,00
TOTAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.