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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9244 Data de lançamento: 24/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO nº2339/2023............. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 16/11/2023 REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL PABX PRESTADOS PELA(CB NET TELECOMUNICAÇÕES), PARA A ADM. PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/07 A 13/09/2023.... --------------------------------- =SERV.DE TELEFONIA DIGITAL PABX - FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL, PRESTADO PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTRA SOCIAL........................... --------------------------------- =PAGAME 1.050,00 1.050,00
1.00 =PAGAMENTO SERV.REF.AGOSTO/2023.. 1.050,00 1.050,00
13.00 =PAGAMENTO SERV.REF.01 A 13/09/23 35,00 454,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2023 PROCESSO nº2339/2023............. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 16/11/2023 REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL PABX PRESTADOS PELA(CB NET TELECOMUNICAÇÕES), PARA A ADM. PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/07 A 13/09/2023.... --------------------------------- =SERV.DE TELEFONIA DIGITAL PABX - FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL, PRESTADO PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTRA SOCIAL........................... --------------------------------- =PAGAMENTO SERV.REF.JULHO/2023... =PAGAMENTO SERV.REF.AGOSTO/2023.. =PAGAMENTO SERV.REF.01 A 13/09/23 2.554,95
28/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 2.554,95
19/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9244/2023 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 2.554,95
TOTAL 2.554,95 2.554,95 2.554,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.