| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 
| Número do empenho: | 9272 | Data de lançamento: | 24/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 11/2023 | 0,00 | 11.186,25 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 11/2023 | 11.186,25 | ||
| 24/11/2023 | lIQUIDAÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO PAT COMP.NOV/2023 | 11.186,25 | ||
| 08/12/2023 | Pagamento de Empenho 9272/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.186,25 | ||
| TOTAL | 11.186,25 | 11.186,25 | 11.186,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||