DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:27/11 a 01/12/2023.......................
MOTIVO:PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE OCORRÊNCIA DE DESATRES,NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DO DE SALTO DO JACUI RS.............
PORTARIA DE VIAGEM Nº40..........
EMISSÃO DA PORTARIA:29/11/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
1.125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:27/11 a 01/12/2023.......................
MOTIVO:PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE OCORRÊNCIA DE DESATRES,NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DO DE SALTO DO JACUI RS.............
PORTARIA DE VIAGEM Nº40..........
EMISSÃO DA PORTARIA:29/11/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
1.125,00
30/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.125,00
01/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9679/2023
Silmar Nogueira Rodrigues - 8597
1.125,00
TOTAL
1.125,00
1.125,00
1.125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.