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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9710 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021). --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM NOVEMBRO/2023. *ANA LUCIA SEVERO *LIDIA PINTO *MARLENA SILVEIRA *NELCI ANDRADE................... 3.653,41 14.613,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021). --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM NOVEMBRO/2023. *ANA LUCIA SEVERO *LIDIA PINTO *MARLENA SILVEIRA *NELCI ANDRADE................... 14.613,64
30/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 14.613,64
30/11/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9710/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 701,45
30/11/2023 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 9710/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 438,41
30/11/2023 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9710/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 1.607,50
19/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9710/2023 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 11.866,28
TOTAL 14.613,64 14.613,64 14.613,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 30/11/2023 701,45 Lançada
ISS - LIVRE 30/11/2023 438,41 Lançada
INSS 30/11/2023 1.607,50 Lançada
TOTAL   2.747,36