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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RAFAEL RAGUZZONI KLEINHANS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9713 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEICULO ONIZ JBT 3C56, DEVIDO AO MESMO PERCORRER GRANDES DISTANCIAS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO PACIENTES. ********************************* AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP 638,00 1.276,00
2.00 KIT COXIN E BATENTE E COIFA DIANTEIRA 253,00 506,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO COFAP 290,00 580,00
2.00 KIT BATENTE TRASEIRO 80,00 160,00
2.00 COXIN TRASEIRO 110,00 220,00
2.00 COXIM 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 AQUISIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEICULO ONIZ JBT 3C56, DEVIDO AO MESMO PERCORRER GRANDES DISTANCIAS DIARIAMENTE TRANSPORTANDO PACIENTES. ********************************* AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP KIT COXIN E BATENTE E COIFA DIANTEIRA AMORTECEDOR TRASEIRO COFAP KIT BATENTE TRASEIRO COXIN TRASEIRO COXIM 2.772,00
11/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.772,00
12/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9713/2023 RAFAEL RAGUZZONI KLEINHANS - 14486 2.772,00
TOTAL 2.772,00 2.772,00 2.772,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.