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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 9775 Data de lançamento: 06/12/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PATA TRATAMENTOS EM FISIOTERAPIA (ELETRODOS ADESIVOS REUTILIZAVEIS PARA ELETROESTIMULAÇÃO FISIOTERAPICA. ELETRODOS 5CM X 9CM COM PLUG 2MM 55,90 1.397,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2023 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PATA TRATAMENTOS EM FISIOTERAPIA (ELETRODOS ADESIVOS REUTILIZAVEIS PARA ELETROESTIMULAÇÃO FISIOTERAPICA. ELETRODOS 5CM X 9CM COM PLUG 2MM 1.397,50
11/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.397,50
12/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9775/2023 FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117 1.397,50
TOTAL 1.397,50 1.397,50 1.397,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.