Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9786
Data de lançamento:
07/12/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO.
*********************************
JBA 7C84
GRAMPO DE MOLA 9/16 X 190
60,00
60,00
1.00
ISZ 8217
MANGUEIRA 7MM
10,00
10,00
3.00
ABRAÇADEIRA 10-12
3,00
9,00
2.00
FLEXIVEL FREIO
50,00
100,00
1.00
REPARO
200,00
200,00
1.00
IUV 5323
BUCHA R-453
25,00
25,00
2.00
DOT-4
34,00
68,00
20.00
LINGUA DE SOGRA 4,8MM
2,00
40,00
1.00
IKS 8214
CILINDRO C-2653 CONTROL
450,00
450,00
2.00
TERMINAL ACELERADOR 8MM
15,00
30,00
1.00
PINO DE CRNTRO 12X180
25,00
25,00
1.00
GRAMPO 5/8 X 82 X 200
70,00
70,00
5.00
DISCO DE CORTE 4'' 1/2
5,00
25,00
1.00
MOLA TR 8639-01
480,00
480,00
6.00
PORCA 5/8
3,00
18,00
2.00
PARAFUSO 7/8 X 34
20,00
40,00
1.00
CRUZETA DE CARDÃ 5-263
180,00
180,00
1.00
SILICONE
50,00
50,00
1.00
GRAMPO 5/8 X 82 X 340
60,00
60,00
2.00
PORCA DUPLA 5/8
5,00
10,00
3.00
PARAFUSO 6X25 C/ PORCA
4,00
12,00
1.00
IRA 3082
FILTRO PSF 0202 SECADOR
260,00
260,00
3.00
OFICINA EDUCAÇÃO
ABRAÇADEIRA 22-32
3,00
9,00
2.00
ABRAÇADEIRA 14-22
4,00
8,00
1.00
ABRAÇADEIRA 13-19
3,00
3,00
3.00
FILTRO PSD 530/1
100,00
300,00
0.50
JBA 7673
MANGUEIRA 1/2
40,00
20,00
2.00
CAPA
20,00
40,00
10.00
LINGUA DE SOGRA 4,8MM
1,80
18,00
1.00
SACO DE PANO
8,00
8,00
1.00
FILTRO DIESEL PSD 920/2
170,00
170,00
1.00
FILTRO PEC 3022
128,00
128,00
1.00
ARALBRAS (1655016010)
37,00
37,00
10.00
LINGUA DE SOGRA 4,8MM
1,80
18,00
3.00
PARAFUSO RODA 18X90
20,00
60,00
3.00
PORCA OSCILANTE 18MM
15,00
45,00
2.00
ISB 7372
TERMINAL DE ACELERADOR 8MM
20,00
40,00
1.00
LIQ DE FREIO DOT 4
36,00
36,00
10.00
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X380
1,00
10,00
2.00
PARAFUSO 12X50 COM PORCA
4,00
8,00
2.00
GRAMPO 9/16 X 85 X 220
65,00
130,00
2.00
BRAÇADEIRA 13-19
2,00
4,00
2.00
PORCA DUPLA 9/16
2,00
4,00
1.00
REPARO DO PISTÃO
200,00
200,00
1.00
ROLAMENTO
120,00
120,00
1.00
BRAÇADEIRA 14-22
4,00
4,00
2.00
BRAÇADEIRAS 13-19
3,00
6,00
1.00
BARÇADEIRA 44-57
7,00
7,00
1.00
ELETRODO CROMO
30,00
30,00
1.00
PARAFUSO 6 X 16
2,00
2,00
1.00
BOMBA DIESEL PD-142
390,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO.
*********************************
JBA 7C84
GRAMPO DE MOLA 9/16 X 190
ISZ 8217
MANGUEIRA 7MM ABRAÇADEIRA 10-12 FLEXIVEL FREIO REPARO
IUV 5323
BUCHA R-453 DOT-4 LINGUA DE SOGRA 4,8MM
IKS 8214
CILINDRO C-2653 CONTROL TERMINAL ACELERADOR 8MM PINO DE CRNTRO 12X180 GRAMPO 5/8 X 82 X 200 DISCO DE CORTE 4'' 1/2 MOLA TR 8639-01 PORCA 5/8 PARAFUSO 7/8 X 34 CRUZETA DE CARDÃ 5-263 SILICONE GRAMPO 5/8 X 82 X 340 PORCA DUPLA 5/8 PARAFUSO 6X25 C/ PORCA
IRA 3082
FILTRO PSF 0202 SECADOR
OFICINA EDUCAÇÃO
ABRAÇADEIRA 22-32 ABRAÇADEIRA 14-22 ABRAÇADEIRA 13-19 FILTRO PSD 530/1
JBA 7673
MANGUEIRA 1/2 CAPA LINGUA DE SOGRA 4,8MM SACO DE PANO FILTRO DIESEL PSD 920/2 FILTRO PEC 3022 ARALBRAS (1655016010) LINGUA DE SOGRA 4,8MM PARAFUSO RODA 18X90 PORCA OSCILANTE 18MM
ISB 7372
TERMINAL DE ACELERADOR 8MM LIQ DE FREIO DOT 4 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X380 PARAFUSO 12X50 COM PORCA GRAMPO 9/16 X 85 X 220 BRAÇADEIRA 13-19 PORCA DUPLA 9/16 REPARO DO PISTÃO ROLAMENTO BRAÇADEIRA 14-22 BRAÇADEIRAS 13-19 BARÇADEIRA 44-57 ELETRODO CROMO PARAFUSO 6 X 16 BOMBA DIESEL PD-142
4.077,00
09/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
4.077,00
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9786/2023
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 14588
4.077,00
TOTAL
4.077,00
4.077,00
4.077,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.