Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9861 |
Data de lançamento: |
12/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Assistência e Proteção a Criança e Adolescente |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
AQUSIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIAÇA E ADOLESCENTE |
118,00 |
472,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2023 |
AQUSIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIAÇA E ADOLESCENTE |
472,00 |
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12/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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472,00 |
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12/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9861/2023, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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1,13 |
18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9861/2023
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO - 14075 |
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470,87 |
TOTAL |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
12/06/2024 |
1,13 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,13 |
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