Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA A FUNCIONÁRIA MARCIA SUBTIL DA SILVA, A QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/11/2023 PARA PARTICIPAR DO 2° SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA FAMURS
--------------------------
-REFEIÇÃO CAFÁ DA MANHÃ NA CIDADE DE TABAI/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°92559 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001/26
20,00
20,00
1.00
-REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE POROT ALEGRE/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°97082 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 07.485.416/0001-50
35,50
35,50
1.00
-REFEEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE CANDELARIA/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°224665 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 14.750.147/0001-03
14,50
14,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2023
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA A FUNCIONÁRIA MARCIA SUBTIL DA SILVA, A QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/11/2023 PARA PARTICIPAR DO 2° SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA FAMURS
--------------------------
-REFEIÇÃO CAFÁ DA MANHÃ NA CIDADE DE TABAI/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°92559 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001/26 -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE POROT ALEGRE/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°97082 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 07.485.416/0001-50 -REFEEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE CANDELARIA/RS NO DIA 29/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°224665 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 14.750.147/0001-03
70,00
13/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
70,00
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9890/2023
Marcia Subtil da Silva - 3151
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.