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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS CARLOS COSTA DE MELO

Dados do Empenho
Número do empenho: 991 Data de lançamento: 10/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI,PARA O PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO nº052/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº007/2023. --------------------------------- 1.800,00 21.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2023 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI,PARA O PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO nº052/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº007/2023. --------------------------------- 21.600,00
10/02/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 1.800,00
10/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 991/2023 - REF.SERVIÇOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL,REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2023. SERVIÇOS VISTORIADOS E O PAGAMENTO AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO MUN.DE TURISMO SR. FELIPE LUIZ DA ROSA, CONFORME NFS-e nº202300000000003, CONTRATO nº52/2023. LUIS CARLOS COSTA DE MELO - 15707 1.800,00
28/02/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 1.800,00
02/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 991/2023 - REF. FEVEREIRO/2023,NFS-e nº202300000000004. LUIS CARLOS COSTA DE MELO - 15707 1.800,00
31/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 1.800,00
05/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 991/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.800,00
04/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 1.800,00
05/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 991/2023 - REF. ABRIL/2023, NFS-e nº202300000000006. LUIS CARLOS COSTA DE MELO - 15707 1.800,00
02/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 1.800,00
07/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 991/2023 - REF. MAIO/2023, NFS-e nº202300000000007. LUIS CARLOS COSTA DE MELO - 15707 1.800,00
26/06/2023 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO nº991/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO nº052/2023, MOTIVO: PRESTADOR DO SERVIÇO NÃO ESTÁ CUMPRINDO O CONTRATO. -12.600,00
TOTAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.