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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9917 Data de lançamento: 13/12/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Reaparelhamento da secretaria de Administraçao
Conta de Despesa: 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA SUPORTE E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'AGUA EM POÇO TUBULAR SITUADO NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES, PARTE DO MATERIAL SOLICITADO FAZ PARTE DO CERCAMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NO ENTORNO DO POÇO. ********************************* POSTE DE FIBRA 7,5M 819,00 1.638,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2023 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA SUPORTE E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'AGUA EM POÇO TUBULAR SITUADO NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES, PARTE DO MATERIAL SOLICITADO FAZ PARTE DO CERCAMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NO ENTORNO DO POÇO. ********************************* POSTE DE FIBRA 7,5M 1.638,00
21/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 1.638,00
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9917/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 1.638,00
TOTAL 1.638,00 1.638,00 1.638,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.