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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L

Dados do Empenho
Número do empenho: 9922 Data de lançamento: 13/12/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO PARA SISTEMA INTRATECAL DE LIBERAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE POIS ESSE EQUIPAMENTO ENVIA MEDICAÇÃO OU NUTRIENTES DE MANEIRA CONTROLADA PELA PRESCRIÇÃO MEDICA OCASIONANDO MAIOR CONFORTO E MAIOR EFEITO TERAPUTICO AO PACIENTE. ********************************* BOMBA DE INFUSÃO 3.980,00 7.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2023 AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO PARA SISTEMA INTRATECAL DE LIBERAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE POIS ESSE EQUIPAMENTO ENVIA MEDICAÇÃO OU NUTRIENTES DE MANEIRA CONTROLADA PELA PRESCRIÇÃO MEDICA OCASIONANDO MAIOR CONFORTO E MAIOR EFEITO TERAPUTICO AO PACIENTE. ********************************* BOMBA DE INFUSÃO 7.960,00
29/01/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 7.960,00
06/02/2024 Pagamento de Empenho 9922/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.960,00
TOTAL 7.960,00 7.960,00 7.960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.