Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9991 |
Data de lançamento: |
15/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
36 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGTO.DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023,
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023.
---------------------------------
PAGTO.DA TAXA ADM.REF.FOLHA DE EFETIVIDADES nº27676731,
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. |
1.321,43 |
1.321,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2023 |
PAGTO.DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº680/2023,
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023.
CONTRATO nº237/2023.
---------------------------------
PAGTO.DA TAXA ADM.REF.FOLHA DE EFETIVIDADES nº27676731,
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. |
1.321,43 |
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15/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.321,43 |
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28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 9991/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.321,43 |
TOTAL |
1.321,43 |
1.321,43 |
1.321,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.