Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2024 |
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DE SOFTWARE PARA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PELO PRAZO EMERGENCIAL DE 01/01 A 31/03/2024 OU ATÉ O TÉRMINO DO NOVO PROCESSO LICITATÓ
RIO QUE ESTÁ EMANDAMENTO.
CONTRATO nº194/2023 1º e 2º TERMOS ADITIVOS..................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº048/2023.
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=SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO.. |
2.793,60 |
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07/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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931,20 |
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07/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 106/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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44,70 |
14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 106/2024 - REF. FEVEREIRO/2024, NFS-e nº202400000021141, CARTA DE CORREÇÃO nº1.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
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886,50 |
03/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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931,20 |
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03/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 106/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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44,70 |
21/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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931,20 |
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21/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 106/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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44,70 |
11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 106/2024 - REF. JANEIRO/2024, NFS-e nº202400000020910.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
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886,50 |
11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 106/2024 - REF. MARÇO/2024, NFS-e nº202400000021351.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
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886,50 |
TOTAL |
2.793,60 |
2.793,60 |
2.793,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.