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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 09:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1062 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUISIÇÃO DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE SENDO DE SUMA IMPORTANCIA POR SE TRATAR DE VBEICULOS QUE REALIZAN O TRANSPORTE DE PACIENTES. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL IXE 9649 40,00 120,00
1.00 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL IYO 9647 40,00 40,00
2.00 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL JXR 6044 40,00 80,00
2.00 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ARGO 18 40,00 80,00
2.00 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ONIX 56 40,00 80,00
1.00 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ONIX 83 40,00 40,00
2.00 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL IXE 9648 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 AQUISIÇÃO DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE SENDO DE SUMA IMPORTANCIA POR SE TRATAR DE VBEICULOS QUE REALIZAN O TRANSPORTE DE PACIENTES. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL IXE 9649 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL IYO 9647 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL JXR 6044 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ARGO 18 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ONIX 56 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA ONIX 83 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA GOL IXE 9648 520,00
04/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 520,00
07/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2024 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 520,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.