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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1078 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ******PROCESSO nº1697/2020******* TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 22/02/2024, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,SERVIÇOS E INSUMOS À AIO-ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO OCUPACIONAL; GESTORA E EXECUTORA DA OPERAÇÃO DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/20.ESTE TERMO DE QUITAÇÃO TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO AO CREDOR, POR MEIO DO EDITAL nº39/2020, APROVADO PELA COMISSÃO, RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DOS 11.882,64 11.882,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 ******PROCESSO nº1697/2020******* TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 22/02/2024, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,SERVIÇOS E INSUMOS À AIO-ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO OCUPACIONAL; GESTORA E EXECUTORA DA OPERAÇÃO DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/20.ESTE TERMO DE QUITAÇÃO TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO AO CREDOR, POR MEIO DO EDITAL nº39/2020, APROVADO PELA COMISSÃO, RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DOS VALORES RECLAMADOS PELA EMPRESA SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA NO PROTOCOLO/PROCESSO nº1697/2020 e 4503/2023.......... --------------------------------- =PAGAMENTO DEVIDAMENTE ATUALIZADO PELO ÍNDICE DO IPCA-AMPLO REF.AO PERÍODO DE 13/08/2020 a 01/01/2024(BASE DE CÁLCULO R$9.376,35 PERCENTUAL DE CORREÇÃO 26,7299%)........................ 11.882,64
27/02/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 11.882,64
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2024 SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474 11.882,64
TOTAL 11.882,64 11.882,64 11.882,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.