Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
Número do empenho: | 1078 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | HOSPITAL | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | ******PROCESSO nº1697/2020******* TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 22/02/2024, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,SERVIÇOS E INSUMOS À AIO-ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO OCUPACIONAL; GESTORA E EXECUTORA DA OPERAÇÃO DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/20.ESTE TERMO DE QUITAÇÃO TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO AO CREDOR, POR MEIO DO EDITAL nº39/2020, APROVADO PELA COMISSÃO, RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DOS | 11.882,64 | 11.882,64 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
27/02/2024 | ******PROCESSO nº1697/2020******* TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 22/02/2024, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,SERVIÇOS E INSUMOS À AIO-ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO OCUPACIONAL; GESTORA E EXECUTORA DA OPERAÇÃO DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/20.ESTE TERMO DE QUITAÇÃO TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO AO CREDOR, POR MEIO DO EDITAL nº39/2020, APROVADO PELA COMISSÃO, RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DOS VALORES RECLAMADOS PELA EMPRESA SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA NO PROTOCOLO/PROCESSO nº1697/2020 e 4503/2023.......... --------------------------------- =PAGAMENTO DEVIDAMENTE ATUALIZADO PELO ÍNDICE DO IPCA-AMPLO REF.AO PERÍODO DE 13/08/2020 a 01/01/2024(BASE DE CÁLCULO R$9.376,35 PERCENTUAL DE CORREÇÃO 26,7299%)........................ | 11.882,64 | ||
27/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 11.882,64 | ||
11/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2024 SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474 | 11.882,64 | ||
TOTAL | 11.882,64 | 11.882,64 | 11.882,64 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |