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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1091 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA SENDO DE UTILIDADES DIARIAS. CADERNO EXECUTIVO CAPA DURA 96FLH 43,60 87,20
2.00 CADERNO AGENDA 2024 39,90 79,80
2.00 PRANCHETA 7,00 14,00
3.00 COLA EM FITA (CORRETIVO) 19,90 59,70
5.00 NOTA AUTOADESIVA PCT MULTICOLOR 22,90 114,50
1.00 CAIXA DE CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 47,00 47,00
1.00 CAIXA CANETA PRETA PONTA ESFEROGRAFICA 47,00 47,00
4.00 KIT MARCA TEXTO 5 UNID 34,90 139,60
5.00 CAIXA DE GRAMPO GALVANIZADO 5000UNID 12,50 62,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA SENDO DE UTILIDADES DIARIAS. CADERNO EXECUTIVO CAPA DURA 96FLH CADERNO AGENDA 2024 PRANCHETA COLA EM FITA (CORRETIVO) NOTA AUTOADESIVA PCT MULTICOLOR CAIXA DE CANETA AZUL ESFEROGRAFICA CAIXA CANETA PRETA PONTA ESFEROGRAFICA KIT MARCA TEXTO 5 UNID CAIXA DE GRAMPO GALVANIZADO 5000UNID 651,30
02/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 651,30
09/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1091/2024 COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 651,30
TOTAL 651,30 651,30 651,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.