Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1141 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
AQUSIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA TROCA DE OLEO PARA O VEICULO GOL IZE 0C51.
NF 774014 - IZR 0C51
OLEO LUBRIFICANTE HELIX 10W40 |
58,00 |
232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA TROCA DE OLEO PARA O VEICULO GOL IZE 0C51.
NF 774014 - IZR 0C51
OLEO LUBRIFICANTE HELIX 10W40 |
232,00 |
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27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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232,00 |
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27/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1141/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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0,56 |
28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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231,44 |
TOTAL |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
27/03/2024 |
0,56 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,56 |
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