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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1141 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUSIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA TROCA DE OLEO PARA O VEICULO GOL IZE 0C51. NF 774014 - IZR 0C51 OLEO LUBRIFICANTE HELIX 10W40 58,00 232,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 AQUSIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA TROCA DE OLEO PARA O VEICULO GOL IZE 0C51. NF 774014 - IZR 0C51 OLEO LUBRIFICANTE HELIX 10W40 232,00
27/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 232,00
27/03/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1141/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA 0,56
28/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 231,44
TOTAL 232,00 232,00 232,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 27/03/2024 0,56 Lançada
TOTAL   0,56