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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1422 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AMPLIFICAÇÃO DA AREA DE CAMPING DO BALNEARIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO LOCAL AMPLIANDO A ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA NOTURNA. RELÉ FOTOELETRICO 37,10 371,00
5.00 LAMPADA 30W 25,00 125,00
30.00 PEVEDUTO 4'' 34,70 1.041,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AMPLIFICAÇÃO DA AREA DE CAMPING DO BALNEARIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO LOCAL AMPLIANDO A ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA NOTURNA. RELÉ FOTOELETRICO LAMPADA 30W PEVEDUTO 4'' 1.537,00
03/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 1.537,00
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 1.537,00
TOTAL 1.537,00 1.537,00 1.537,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.