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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUIDO ASTOR LIENSELFELD

Dados do Empenho
Número do empenho: 1424 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE CARTORIO E TABELIONATO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS,A SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024.. 6.500,00 6.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS,A SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024.. 6.500,00
29/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 402,98
29/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 415,54
09/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1424/2024 - NOTA DE EMOLUMENTOS nº151.579/2024. Guido Astor Lienselfeld - 885 415,54
09/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1424/2024 - NOTA DE EMOLUMENTOS nº151.580/2024 . Guido Astor Lienselfeld - 885 402,98
25/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 75,79
25/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 42,87
04/07/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SERVIDOR SR.DORLI DE OLIVEIRA, RESPONSÁVEL PELA DESPESA REALIZADA. 69,39
04/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1424/2024 - RECIBO nº7.515 PEDIDO DE CERTIDÃO Nº4717 EM 18/06/2024.(SERV.REG.PÚBLICOS). Guido Astor Lienselfeld - 885 75,79
04/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1424/2024 - RECIBO nº7474 PEDIDO nº4689 EM 12/06/2024 (SERV.REG.PÚBLICOS). Guido Astor Lienselfeld - 885 42,87
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1424/2024 - RECIBO nº7612 EMITIDO EM 28/06/2024. Guido Astor Lienselfeld - 885 69,39
TOTAL 6.500,00 1.006,57 1.006,57
SALDO A PAGAR 5.493,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.