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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1479 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 *******PROCESSO nº196/2024******* TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO - TAC,QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DA ADM.PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME REQUERIMENTO nº163/2024,PROTOCOLADO EM 26/01/2024 E DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA,COM BASE NOS RELATÓRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS E NOTAS FISCAIS APRESENTADAS,ANEXOS A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº196/2024............. 4.047,73 4.047,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 *******PROCESSO nº196/2024******* TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO - TAC,QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DA ADM.PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME REQUERIMENTO nº163/2024,PROTOCOLADO EM 26/01/2024 E DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA,COM BASE NOS RELATÓRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS E NOTAS FISCAIS APRESENTADAS,ANEXOS A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº196/2024....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2023,COBRANÇAS REF.AO MAU USO DE EQUIPAMENTOS E DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO INDEVIDAMENTE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................ 4.047,73
04/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 4.047,73
11/03/2024 Pagamento de Empenho 1479/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.047,73
TOTAL 4.047,73 4.047,73 4.047,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.