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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 155 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Contr. de Repasse 044502/2021 Pavi. Vias Urbanas
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Tomada de Preço Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE OBRA NA MODALIDADE EMPREITADA TOTAL(MÃO DE OBRA COM FORNECIMEN TO DE MATERIAIS)PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR NOS SEGUINTES LOGRADOUROS: *LOTE 01 - RUA PERCIVAL RODRIGUES DA SILVA, SENDO 1.405,30M² ENTRE AS RUAS ONDE DE NOVEMBRO E ACÁCIO R. SILVA; E RUA 10 DE MARÇO, SENDO 704,00M² ENTRE AS RUAS ONZE DE NOVEMBRO E FINAL DO CALÇAMENTO EXISTENTE........................ CONTRATO nº201/2022.............. TOMADA DE PREÇOS Nº0 34.939,65 34.939,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE OBRA NA MODALIDADE EMPREITADA TOTAL(MÃO DE OBRA COM FORNECIMEN TO DE MATERIAIS)PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR NOS SEGUINTES LOGRADOUROS: *LOTE 01 - RUA PERCIVAL RODRIGUES DA SILVA, SENDO 1.405,30M² ENTRE AS RUAS ONDE DE NOVEMBRO E ACÁCIO R. SILVA; E RUA 10 DE MARÇO, SENDO 704,00M² ENTRE AS RUAS ONZE DE NOVEMBRO E FINAL DO CALÇAMENTO EXISTENTE........................ CONTRATO nº201/2022.............. TOMADA DE PREÇOS Nº007/2022...... --------------------------------- =ESTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº145/2024,REFERE-SE A CONTRAPAR TIDA FINANCEIRA,REF.AO CONTRATO DE REPASSE nº921096/2021/MDR/CEF- OPERAÇÃO nº1080366-82............ 34.939,65
TOTAL 34.939,65 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 34.939,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.