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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1557 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 36 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO/ENS.FUNDAMENTAL. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN. nº1664/08,nº2511/19,nº2.718/22 PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC. nº036/2023.CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº28075090 REF.FEVEREIRO/2024. 2.772,38 2.772,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO/ENS.FUNDAMENTAL. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN. nº1664/08,nº2511/19,nº2.718/22 PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC. nº036/2023.CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº28075090 REF.FEVEREIRO/2024. 2.772,38
04/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 2.772,38
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1557/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.772,38
TOTAL 2.772,38 2.772,38 2.772,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.