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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1580 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO GLOBAL REF.AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA A SER UTILIZADO NAS DEMANDAS CIRÚRGICAS DO HOSPITAL MUN. DR. ADERBAL SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE 60 DIAS (29/02/24 A 28/04/24). CONTRATO nº094/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº007/2024. 8.900,00 17.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 EMPENHO GLOBAL REF.AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA A SER UTILIZADO NAS DEMANDAS CIRÚRGICAS DO HOSPITAL MUN. DR. ADERBAL SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE 60 DIAS (29/02/24 A 28/04/24). CONTRATO nº094/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº007/2024. 17.800,00
06/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 8.900,00
06/05/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1580/2024, 16440 - DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 427,20
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1580/2024 - REF. LOCAÇÃO DO PERÍODO DE 29/03 a 28/04/2024,CONFORME FATURA nº2135. DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA - 16440 8.472,80
TOTAL 17.800,00 8.900,00 8.900,00
SALDO A PAGAR 8.900,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 06/05/2024 427,20 Lançada
TOTAL   427,20