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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1621 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO ADAPTATIVA,PREVENTIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PORTAL DO MUNICÍPIO,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA INTRANET E NOS HOTSITES DO MUNICÍPIO, PELO PRAZO DE DEZ MESES (01/03 A 31/12/2024) CONTRATO nº075/2024.............. DISPENSA nº003/2024.............. 800,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO ADAPTATIVA,PREVENTIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PORTAL DO MUNICÍPIO,PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA INTRANET E NOS HOTSITES DO MUNICÍPIO, PELO PRAZO DE DEZ MESES (01/03 A 31/12/2024) CONTRATO nº075/2024.............. DISPENSA nº003/2024.............. 8.000,00
08/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 800,00
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1621/2024 - REF. MARÇO/2024, NFS-e nº202400000001077. CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS ME - 11172 800,00
06/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 800,00
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1621/2024 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº202400000001102,RELATÓRIO ANEXO. CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS ME - 11172 800,00
TOTAL 8.000,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 6.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.