Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1631 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Reaparelhamento da sec. Miner. Ind. Com. Serv. Tur. Desporto |
Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA TROCA DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NO BALNEARIO MUNICIPAL.
PRESSURIZADOR LORENZETTI 220V |
1.384,76 |
1.384,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2024 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA TROCA DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NO BALNEARIO MUNICIPAL.
PRESSURIZADOR LORENZETTI 220V |
1.384,76 |
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12/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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1.384,76 |
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09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
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1.384,76 |
09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
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1.384,76 |
09/04/2024 |
CONTA INDEVIDA |
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-1.384,76 |
TOTAL |
1.384,76 |
1.384,76 |
1.384,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.