Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1644 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
GOL IRX 6044 |
40,00 |
80,00 |
1.00 |
GOL 49 |
50,00 |
50,00 |
3.00 |
ONIX 56 |
40,00 |
120,00 |
2.00 |
ARGO 32 |
40,00 |
80,00 |
1.00 |
ARGO 18 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2024 |
SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
GOL IRX 6044
GOL 49
ONIX 56
ARGO 32
ARGO 18 |
380,00 |
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29/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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380,00 |
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09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2024
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.