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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1682 Data de lançamento: 13/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUSIÇÃO DE FORMA EXTREMAMENTE EMERGENCIAL DEVIDO A ATRASO NOS TRAMITES LICITATORIOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TODAS AS SECRETARIAS TENDO EM VISTA A GRANDE NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DESTE TIPOS DE PNEUS POIS AS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORAS QUE UTILIZAM ESSA NUMERAÇÃO DE PNEUS EBCONTRANSE COM MINIMAS CONDIÇOES DE TRABALHO POR ESTAREM COM SEU PNEUS COM POUCA ADERENCIA AO SOLO DEVIDO A DESGASTES, CONFORME FOTOS ANEXO AO PROCESSO DE COMPRA. PNEU 17.5 X 25 16 LONAS 3.990,00 15.960,00
8.00 PNEU 1400/24 16 LONAS 3.799,00 30.392,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2024 AQUSIÇÃO DE FORMA EXTREMAMENTE EMERGENCIAL DEVIDO A ATRASO NOS TRAMITES LICITATORIOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TODAS AS SECRETARIAS TENDO EM VISTA A GRANDE NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DESTE TIPOS DE PNEUS POIS AS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORAS QUE UTILIZAM ESSA NUMERAÇÃO DE PNEUS EBCONTRANSE COM MINIMAS CONDIÇOES DE TRABALHO POR ESTAREM COM SEU PNEUS COM POUCA ADERENCIA AO SOLO DEVIDO A DESGASTES, CONFORME FOTOS ANEXO AO PROCESSO DE COMPRA. PNEU 17.5 X 25 16 LONAS PNEU 1400/24 16 LONAS 46.352,00
26/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. 46.352,00
26/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1682/2024 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319 46.352,00
TOTAL 46.352,00 46.352,00 46.352,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.