Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1701 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE INSULFIME NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE 180BR, DEVIDO AO REFLEXO CAUSANDO DIFICULADADE DE VISIBILIDADE. |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2024 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE INSULFIME NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE 180BR, DEVIDO AO REFLEXO CAUSANDO DIFICULADADE DE VISIBILIDADE. |
950,00 |
|
|
03/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
|
950,00 |
|
09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1701/2024
JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319 |
|
|
950,00 |
TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.