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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: POLIANA TOLOTTI PARANHUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1712 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO POLIANA TOLOTTI PARANHUS EM VIAGEM A TRABALHO. NF 3268 33,53 33,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO POLIANA TOLOTTI PARANHUS EM VIAGEM A TRABALHO. NF 3268 33,53
15/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 33,53
25/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2024 POLIANA TOLOTTI PARANHUS - 14477 33,53
TOTAL 33,53 33,53 33,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.