Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1721 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do IGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEÇAS DE COMPUTADOR SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CRAS.
USB 3.0 TO GEGABET |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEÇAS DE COMPUTADOR SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CRAS.
USB 3.0 TO GEGABET |
110,00 |
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03/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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110,00 |
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09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1721/2024
GEOVANE L BEHLING - 11135 |
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110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.