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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING

Dados do Empenho
Número do empenho: 1721 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEÇAS DE COMPUTADOR SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CRAS. USB 3.0 TO GEGABET 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO E PEÇAS DE COMPUTADOR SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CRAS. USB 3.0 TO GEGABET 110,00
03/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 110,00
09/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1721/2024 GEOVANE L BEHLING - 11135 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.